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        365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县审计局
        发布时间:2022-05-09 15:11:18 作者:吴双 点击:
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        机构职能
         

               365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县审计局以及内设各科室职责(三定方案内容),

               主要职责:
              (一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对党和国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
              (二)起草地方审计规范性文件草案,监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
              (三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和上级审计机关提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、乡镇(街道)通报审计情况和审计结果,提出制定和完善有关政策规定、宏观调控措施的建议。
              (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:中央和国家、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府各部门(单位)、各乡镇(街道)预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县级财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县属驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项。
              (五)按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。
              (六)组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
              (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
              (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
              (九)组织开展全县审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
              (十)完成县委、县政府交办的其他任务。
              (十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

        领导分工
         

              曲   剑 局长:负责审计全面工作,兼职审计委员会办公室主任
              王   春 副局长:负责财税金融、行政事业、社会保障、经贸、经济责任、农业农村、自然资源和生态环境以及政策落实等审计业务工作

        内设机构
         

              按照“三定”方案,审计局设有5个内设机构:
              (一)办公室(综合法规督查股)。负责机关机要、档案管理工作;负责机关财务、资产管理、文稿起草审核收发、信息宣传、安全、保密、政务公开、新闻发布等工作。承担机关和直属事业单位的党务、干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资工作。负责局党组会议、局长办公会议筹备、记录工作。负责上级文件、决定和党组、班子会议决定等事项的督办工作。负责排查、受理信访(举报)工作。负责退休干部工作。负责局机关帮扶工作。负责拟订年度审计项目计划并对计划执行情况进行动态管理。负责全县审计情况统计分析和报表报送。负责审计业务综合分析、审计结果反映出的问题研判等相关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。承担规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉工作。审理有关审计业务事项,监督检查局机关的审计业务质量,依法纠正违反国家规定作出的审计决定,受理信访举报,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。协调办理审计结果公开工作。负责审计普法宣传教育工作。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。负责督促检查被审计单位、有关部门落实审计报告、审计决定等整改事项。负责审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。负责局机关网络建设和审计应用系统的管理和维护。负责研究、探索绩效审计的方法和评鉴标准;开展绩效审计项目调查和绩效评估;对县属部门、县属企业财政财务收支及经济活动的真实性、合法性进行审计,对资金所达到的经济性、效率性、效果性进行分析评价,并提出改进意见。
              (二)资产投资政策落实审计股。负责固定资产投资和政策落实审计工作。组织审计县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;组织关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理和建设运营等全过程跟踪审计监督。组织跟踪审计党中央国务院、省委省政府有关重大政策措施贯彻落实情况,组织跟踪审计市委市政府、县委县政府有关重大决策部署贯彻落实情况。
              (三)审计一室。负责财政税收金融审计工作。组织审计县本级及县直各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支。组织审计乡镇(街道)预算执行情况、决算草案、其他财政收支和县级财政转移支付资金。根据上级审计机关授权开展税收征管和社会保险费征收审计。组织审计县属国有金融机构和县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益。组织审计县属国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况。
              (四)审计二室。负责行政事业、社会保障和经贸审计工作。组织审计县委、县纪委监委、县人大、县政协及其各部门、县属社会团体的财政财务收支;组织审计县政府相关部门及直属单位、乡镇(街道)管理的教科文专项资金。组织审计县政府相关部门、乡镇(街道)管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。组织审计县属国有企业和县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支,组织审计县属企业主要领导人员履行经济责任情况。
              (五)审计三室。负责农业农村、经济责任、自然资源和生态环境审计工作。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织对县委管理的县直部门党政主要领导干部、事业单位主要领导人员以及乡镇(街道)主要负责人的经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

        办公地点
         

              365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县繁华大街311号人大办公楼五楼
         

        办公时间
         

               正常工作日的上午8:30-11:30;下午1:00-5:00(特殊时期,例如疫情防控,国家省、市集中审计项目等除外;工作时间冬、夏按政府统一办公时间调整)。
         

        联系方式
         

              电话:0455-4622080      传    真:0455-4622080      邮箱:slshenjiju@163.com
         

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